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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2020-01-05 21:35

本年繳納過增值稅嗎?繳納的金額是多少?

碧藍(lán)的橘子 追問

2020-01-05 21:35

沒有繳納過增值稅

方亮老師 解答

2020-01-05 21:36

年末編制如下分錄即可:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額70000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額  70000

碧藍(lán)的橘子 追問

2020-01-05 21:42

年末結(jié)轉(zhuǎn)不用管進(jìn)項增加的數(shù)額嗎  還有12月  銷項1萬  進(jìn)項3千  用上期留底抵銷項稅  怎么寫分錄呀

方亮老師 解答

2020-01-05 21:46

年末結(jié)轉(zhuǎn)不用管進(jìn)項增加的數(shù)額。進(jìn)項稅額大于銷項稅額不用寫分錄。

碧藍(lán)的橘子 追問

2020-01-05 21:49

年末結(jié)轉(zhuǎn)  是看本年銷項進(jìn)項的累計發(fā)生額嗎   如果  進(jìn)項累計數(shù)大于銷項累計數(shù)   就寫老師剛剛發(fā)給我的分錄   如果銷項大于進(jìn)項  怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呀  比如  銷項累計數(shù)為9萬  進(jìn)項累計數(shù)為6萬

方亮老師 解答

2020-01-05 21:54

1、年末結(jié)轉(zhuǎn)是看本年銷項進(jìn)項的累計發(fā)生額。
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額   9
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額   6
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   3

碧藍(lán)的橘子 追問

2020-01-05 22:01

還需要寫  借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3     貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3   嗎    進(jìn)項大于銷項  也需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎

方亮老師 解答

2020-01-06 07:28

需要寫 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3 。進(jìn)項大于銷項不需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

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同學(xué)好,如果當(dāng)月需要交納增值稅,就需要交納附加稅,當(dāng)月不需要交納增值稅,就不需要交納附加稅,
2020-04-01 15:40:33
你按照這個公式計算稅負(fù)=全年應(yīng)交增值稅/全年銷售收入
2021-12-20 19:43:55
是不是還有加計抵減優(yōu)惠這個?
2021-01-26 15:19:43
你好,不需要 只需要根據(jù)每個月的增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)
2017-01-05 10:59:49
本年繳納過增值稅嗎?繳納的金額是多少?
2020-01-05 21:35:01
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