
我是用稅控盤抵應(yīng)交增值稅期末余額,然后用應(yīng)交增值稅貸方總額減稅控盤以后算附加稅,對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人,增值稅和附加稅都是季報(bào)
答: 你好,是的
想問一下,如果企業(yè)應(yīng)交增值稅1000元,減去稅控盤480元,現(xiàn)應(yīng)交增值稅1000-480=520元,那么附加稅是根據(jù) 520元進(jìn)行計(jì)算呢,還是根據(jù)1000元去計(jì)算 呢
答: 你好,這種情況下附加稅根據(jù)520計(jì)算的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅本來要交466,但是有稅控盤抵了480后就不用交增值稅了,那附加稅還要交嗎?
答: 你好,附加稅不用交,也不用計(jì)提

