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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-05 15:09

你好,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。

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相關(guān)問題討論
你好,小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,在增值稅申報(bào)表第一行填寫申報(bào)就是了?
2021-07-14 19:39:12
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)4————稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額5你好,同學(xué),在這一欄填寫。
2021-04-13 10:49:53
您好 小規(guī)模納稅人代開的專用發(fā)票在納稅申報(bào)時(shí)還要再申報(bào)
2020-01-10 17:01:33
您好,填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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