国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-04 21:22

你好
法人用現(xiàn)金支付一筆款項(xiàng),借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款——法人代表
還款給法人,借;其他應(yīng)付款——法人代表,貸;銀行存款等科目

荔枝 追問

2020-01-04 21:40

老師好,支付的款項(xiàng)是給外叫司機(jī)的運(yùn)輸費(fèi)用,是我司的主營業(yè)主成本,但是該票業(yè)務(wù)我還沒有開票給客戶,一月份開出,那第一筆借:需要做哪個分錄里呢?

鄒老師 解答

2020-01-04 21:59

你好,因?yàn)檫€沒有開票給客戶沒有確認(rèn)收入,發(fā)生的支出可以先計入待攤支出,取得收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
借;待攤支出,貸;其他應(yīng)付款——法人代表

鄒老師 解答

2020-01-04 21:59

取得收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;待攤支出

荔枝 追問

2020-01-04 22:00

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-01-04 22:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...