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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-04 16:30

你好,是的,是這樣的。

默默的楓葉 追問

2020-01-04 16:32

我查看往年資產(chǎn)負責表,發(fā)現(xiàn)未分配利潤怎么是兩者之和的負數(shù)呢

立紅老師 解答

2020-01-04 16:42

你好,有可以是負數(shù)的,有可能以前年度是虧損的,就是利潤 分配是借方余額,這個余額大于本年利潤 的金額,就是負數(shù)

默默的楓葉 追問

2020-01-04 16:49

噢,好的,還有個問題就是,初會書上說年終則只填利潤分配余額,如果利潤分配在借方,那這樣的話,12月份的資產(chǎn)負債表是只填-利潤分配,是這樣的嗎

立紅老師 解答

2020-01-04 16:54

你好,是的,因為年末時已經(jīng)將本年利潤轉(zhuǎn)入了利潤分配中,本年利潤的余額是0,所以加也是相當于加了個0

默默的楓葉 追問

2020-01-04 17:14

若水老師,我這邊的科目余額表中本年利潤是在發(fā)生額里已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0了,但余額還有金額

立紅老師 解答

2020-01-04 17:17

你好,可以發(fā)過來我看下么

默默的楓葉 追問

2020-01-04 17:29

發(fā)過來了,您看一下

立紅老師 解答

2020-01-04 17:32

你好,因為您的本年利潤有期初余額,正常應(yīng)是沒有余額的。

默默的楓葉 追問

2020-01-04 17:36

每個月都有這筆本年利潤的余額,在年初的時候就有

立紅老師 解答

2020-01-04 17:41

你好,是的,應(yīng)是以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

默默的楓葉 追問

2020-01-04 17:42

那我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,是在資產(chǎn)負債表中填寫兩個和的負數(shù)嗎,科目余額表如何改呢

立紅老師 解答

2020-01-04 17:53

你好,您試試能不能手動錄入憑證,如果本年利潤年初余額是貸方,做一筆借:本年利潤  500  貸:利潤分配——未分配利潤500的分錄,把本年利潤余額轉(zhuǎn)平。

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好! 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
你好,是+本年利潤
2019-04-13 09:04:16
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