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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-04 15:05

直接做借未分配利潤這個就可以,

Summer 追問

2020-01-04 15:09

之前我把收入的水泥做成庫存商品,賣出去的時候我直接做成了銀行存款。沒有確認(rèn)收入。是去年的。我現(xiàn)在調(diào)整怎么做分錄啊

maize老師 解答

2020-01-04 15:11

需要去改下之前申報表,做收入,貸方你做啥?

Summer 追問

2020-01-04 15:13

申報表改了,我確認(rèn)了收入也確認(rèn)了成本?,F(xiàn)在調(diào)賬分錄我不會寫了

maize老師 解答

2020-01-04 15:19

結(jié)轉(zhuǎn)成本做,借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品,收入做,借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,

Summer 追問

2020-01-04 15:21

稅費(fèi)我交了,只是沒確認(rèn)上完稅后的收入和成本

maize老師 解答

2020-01-04 15:24

結(jié)轉(zhuǎn)成本做,借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品,收入做,借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤

Summer 追問

2020-01-04 15:27

我之前的分錄是:借:銀存  50萬
貸:庫存商品:43萬   貸:應(yīng)交銷項稅:7萬
現(xiàn)在的分錄是:借:應(yīng)收賬款:43萬
貸:利潤分配未分配利潤:43萬
對嗎?老師

maize老師 解答

2020-01-04 15:35

那你這個借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品之前做么?

Summer 追問

2020-01-04 15:35

沒有

maize老師 解答

2020-01-04 15:40

那這個收入差額和結(jié)轉(zhuǎn)成本差額做借:應(yīng)收賬款:43萬
貸:利潤分配未分配利潤:43萬  這個吧

Summer 追問

2020-01-04 15:46

那我直接做一步:收入:借:應(yīng)收賬款:43萬貸:利潤分配未分配利潤:43萬 這個吧
成本:借:利潤分配未分配利潤:40萬,貸:庫存商品:40萬

maize老師 解答

2020-01-04 15:49

但是你之前做貸庫存商品了?43萬?這個做不對么?

Summer 追問

2020-01-04 15:52

我2018年的分錄是:借:銀存 50萬
貸:庫存商品:43萬 貸:應(yīng)交銷項稅:7萬
現(xiàn)在2019年調(diào)整完整的分錄能麻煩老師給我寫一下嗎?

maize老師 解答

2020-01-04 15:54

你這個要結(jié)轉(zhuǎn)這個借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品這個到底是多少?

Summer 追問

2020-01-04 15:54

我買入是40萬,賣出是43萬

maize老師 解答

2020-01-04 16:02

貸:銀存 50萬
貸:庫存商品:-43萬 貸:應(yīng)交銷項稅:-7萬   之后重新做借銀行50萬貸應(yīng)收賬款50萬,之后做借應(yīng)收43萬 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交銷項稅額  之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品40

Summer 追問

2020-01-04 17:46

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-04 17:49

我的看法是沖掉重新做,你前面做不好直接改了

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