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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-04 13:43

您好,年底的時(shí)候,借;應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)。

? 追問(wèn)

2020-01-04 13:44

是用紅筆寫 沖銷 寫憑證就可以了嘛

? 追問(wèn)

2020-01-04 13:45

還用沖銷一下銀行存款嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:48

您好,可以使用紅字沖錯(cuò)的,可以過(guò)銀行存款,也可以不過(guò)銀行存款的,如果過(guò)銀行存款的話,就是,先做借:銀行存款,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)。再做借:銀行存款,貸;應(yīng)收票據(jù)。

? 追問(wèn)

2020-01-04 13:56

老師您好  年底我的應(yīng)收票據(jù)余額在貸方 之前的憑證有錯(cuò)誤 年底 應(yīng)收票據(jù)的余額應(yīng)該為0  我應(yīng)該怎樣沖銷

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:57

您好,這樣的話,要看具體原因來(lái)調(diào)整的,麻煩您能說(shuō)一說(shuō)具體原因嗎?

? 追問(wèn)

2020-01-04 13:59

應(yīng)該寫應(yīng)收賬款 寫成了應(yīng)收票據(jù)

? 追問(wèn)

2020-01-04 13:59

導(dǎo)致我的應(yīng)收票據(jù)貸方增加

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 14:01

您好,如果是這樣的話,建議調(diào)整分錄,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:銀行存款等科目,負(fù)數(shù)。再做借:應(yīng)收票據(jù),貸:銀行存款等科目。

? 追問(wèn)

2020-01-04 14:02

也是紅筆沖銷嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 14:03

您好,是的,都是先沖銷,再做正確的,就行了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,如果是一家公司委托另一家支付的,最后能有個(gè)委托付款協(xié)議作為憑證附件,分錄可以的。
2019-04-06 15:39:00
你好,正確的應(yīng)當(dāng)是貸方應(yīng)收賬款——外部單位?
2018-05-02 08:44:03
您好,年底的時(shí)候,借;應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)。
2020-01-04 13:43:27
借;應(yīng)收賬款——B 貸;應(yīng)收賬款——C
2017-04-29 16:09:43
你好,可能是收到的票據(jù)款項(xiàng)超過(guò)了應(yīng)收賬款賬面金額 比如應(yīng)收9900,對(duì)方給的票據(jù)金額1萬(wàn),這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款貸方余額100
2020-10-26 19:23:45
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