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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-01-03 16:48

借:管理費(fèi)用
貸:庫存現(xiàn)金
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免)
借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用

守望 追問

2020-01-03 16:50

就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)這個480為負(fù)數(shù),貸:管理費(fèi)用480為正數(shù),這么理解么

宸宸老師 解答

2020-01-03 16:52

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免)  為正數(shù)
借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用  為負(fù)數(shù)

守望 追問

2020-01-03 16:58

那就是說:購買金稅盤:借:管理費(fèi)用480貸:庫存現(xiàn)金,實(shí)際抵扣:借:應(yīng)交增值稅-抵免,貸:管理費(fèi)用?

宸宸老師 解答

2020-01-03 16:59

您好,對的,這樣也可以的

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你好,本來這個要分開做比較清晰。1購入時,借管理費(fèi)用- 貸其他應(yīng)付款或銀行存款 2,減免時借應(yīng)交稅費(fèi)-(減免稅額) 借管理費(fèi)用(紅字) 3,月末要把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-(減免稅額)
2019-06-03 16:00:41
借:管理費(fèi)用880 貸:現(xiàn)金880,抵扣時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款880 貸:管理費(fèi)用880
2016-11-17 10:36:38
借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用
2020-01-03 16:48:35
同學(xué) 你好 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2018-12-18 18:57:14
。第一次購買金稅盤是全額抵扣增值稅。不用勾選。
2022-10-30 15:51:07
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