
小規(guī)模的增值稅優(yōu)惠記入營業(yè)外收入還是其他收益
答: 你好 借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入
您好,小規(guī)?,F(xiàn)在增值稅優(yōu)惠按1%繳納,請問優(yōu)惠的2%需要計入營業(yè)外收入嗎
答: 同學你好,減的2%不計入營業(yè)外收入的;賬上只體現(xiàn)1%的部分,如果不需要交稅,是將1%的部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入中;
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人企業(yè)確認稅收優(yōu)惠分錄,是借應交稅費_應交增值稅_減免稅額 貸 營業(yè)外收入。小規(guī)模納稅人確認稅收優(yōu)惠分錄。:借應交稅費_應交增值稅 貸 營業(yè)外收入
答: 老師,為什么確認稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計提但不用確認優(yōu)惠,是因為所得稅僅是預繳的原因嗎?
小規(guī)模月收入不超過3萬元不交增值稅, 優(yōu)惠的的這些增值稅額月底轉(zhuǎn)入遞延收益還是營業(yè)外收入呢?
小規(guī)模納稅人安季不滿9萬稅收優(yōu)惠的會計分錄怎么做?應交稅費~應交增值稅(稅收優(yōu)惠)貸:營業(yè)外收入 嗎?
小規(guī)模的增值稅優(yōu)惠的部分體現(xiàn)出來嗎在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,還是直接不體現(xiàn)
小規(guī)模未達起征點 優(yōu)惠的增值稅 計入營業(yè)為收入后 所得稅匯算時 是否要調(diào)增?就是說 優(yōu)惠的這部分增值稅 要繳納所得稅

