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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 11:55

你是利潤表的數(shù)據(jù)嗎,你直接按你現(xiàn)在的利潤表填報(bào)數(shù)據(jù)就可以的

Y 追問

2020-01-03 12:02

就是上次報(bào)季稅的時(shí)候   有一個(gè)50的財(cái)務(wù)費(fèi)用  是10月份的   然后上次我看錯(cuò)了  給填上去了  然后之前我問老師,他說這次報(bào)的時(shí)候直接把財(cái)務(wù)費(fèi)用減50就可以了 那我現(xiàn)在到底是減還是不減呢

辜老師 解答

2020-01-03 12:19

你當(dāng)季度的發(fā)生額那里減去就可以,累計(jì)數(shù)還是跟你的報(bào)表數(shù)一樣的

Y 追問

2020-01-03 12:22

就是在當(dāng)季度的那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用減了一個(gè)50   然后本年累積還是跟我的表是一樣的   然后就是本期的利潤相差50

辜老師 解答

2020-01-03 12:23

是的,你的理解是對(duì)的

Y 追問

2020-01-03 12:25

那就沒問題了  我怕本期利潤相差有問題  那我就報(bào)稅了  謝謝老師

Y 追問

2020-01-03 13:01

老師這個(gè)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表  主表  是不是只用填那個(gè)免稅銷售額這一難欄呀  然后那個(gè)免稅額就自己出來了  就不用填其他的了吧

辜老師 解答

2020-01-03 13:19

是的,你的理解是對(duì)的

Y 追問

2020-01-03 13:38

我上一次 是軟件我點(diǎn)了一下 它自動(dòng)計(jì)提了所得稅  然后后面實(shí)際交的比那個(gè)要少   然后就這兩個(gè)分錄 然后現(xiàn)在在本年累積那里有一個(gè)減所得稅費(fèi)用1029.86  然后現(xiàn)在我在填那個(gè)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表    那里面不是有減免稅收入減計(jì)收入所得稅等優(yōu)惠金額   然后要填寫附表嘛  我該怎么做呢

辜老師 解答

2020-01-03 13:57

你這個(gè)減免所得稅是怎么出來的

Y 追問

2020-01-03 14:00

就是9月份結(jié)賬的時(shí)候   不是可以計(jì)提所得稅  當(dāng)時(shí)是點(diǎn)了計(jì)提的  然后這后面的會(huì)計(jì)科目不一樣,然后他就一直在那兒

Y 追問

2020-01-03 14:04

就我現(xiàn)在如果改正的話  可以反結(jié)轉(zhuǎn)  把那個(gè)分錄做一道相反的  就  借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅  貸所得稅費(fèi)用  然后把后面的那一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸營業(yè)外收入的那一個(gè)給刪掉  可以這樣改嗎

辜老師 解答

2020-01-03 14:09

是的,如果不需要計(jì)提所得稅,就是借:所得稅費(fèi)用  負(fù)數(shù)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅  負(fù)數(shù)

Y 追問

2020-01-03 14:14

1.什么增值稅  所得稅都是交多少是多少  不需要計(jì)提對(duì)吧  
2那我現(xiàn)在就反結(jié)轉(zhuǎn)在10月份把這個(gè)分錄沖掉  然后把那一個(gè)刪掉  這樣做是沒有問題的,對(duì)吧
3  像這些借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  這個(gè)減免增值稅收入  是在計(jì)稅前計(jì)稅后都可以做營業(yè)外收入減免稅收入,這個(gè)沒有前后關(guān)系吧

Y 追問

2020-01-03 14:55

這樣改也不行吧  這樣改了之后 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和所有的權(quán)益 相差了203.47  就是之前交的那個(gè)企業(yè)所得稅   利潤表的營業(yè)外收入減少了826.39   然后所得稅費(fèi)用這里是-1029.86  最后凈利潤也是相差203.47

辜老師 解答

2020-01-03 15:08

1、增值稅、所得稅,是要計(jì)提的
2、系統(tǒng)可以反結(jié)賬,是可以的
3、前后是沒有關(guān)系的
你都是修改當(dāng)年度的撒,當(dāng)年度不會(huì)勾稽不到的,是不是方向的問題

Y 追問

2020-01-03 15:12

小規(guī)模的不用計(jì)提吧  上次我是問的哪個(gè)老師 忘記了  他跟我說的是交多少是多少  不需要計(jì)提   然后這個(gè)反結(jié)賬  我剛剛反結(jié)賬是按您的這個(gè)負(fù)數(shù)來的  把1029.86全部沖掉了  然后結(jié)果就是剛剛我跟您說的   就現(xiàn)在我又重復(fù)試了一下  我只沖掉了那個(gè)826.39 反正結(jié)果不一樣啦

辜老師 解答

2020-01-03 15:17

小規(guī)模納稅人就是確認(rèn)收入的時(shí)候,確認(rèn)對(duì)應(yīng)的增值稅
看一下你的賬務(wù)處理

Y 追問

2020-01-03 15:19

確定收入的時(shí)候就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款呀    沒有管增值稅  因?yàn)樾∫?guī)模30萬以內(nèi)不是免交嗎  就這部分稅額,我是在結(jié)賬前轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入減免稅收入  還是結(jié)賬后轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2020-01-03 15:21

確認(rèn)收入的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
季度末確認(rèn)不需要繳納,在借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  貸;營業(yè)外收入

Y 追問

2020-01-03 15:24

是您這樣做的  所以應(yīng)該在季末做營業(yè)外收入是吧   我上次是報(bào)稅之后,然后在10月份做的營業(yè)外收入

辜老師 解答

2020-01-03 15:25

是的,季度末轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,應(yīng)該是9月結(jié)轉(zhuǎn),9月沒有結(jié)轉(zhuǎn),10月結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的

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你是利潤表的數(shù)據(jù)嗎,你直接按你現(xiàn)在的利潤表填報(bào)數(shù)據(jù)就可以的
2020-01-03 11:55:34
這需要找到原因,為什么沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用,是實(shí)際發(fā)生了,沒有做賬還是怎么的。
2019-11-14 10:09:29
你好,實(shí)操問題請(qǐng)?jiān)诠倬W(wǎng)答疑板塊提問
2019-03-15 09:02:12
你好,嗯嗯,這個(gè)不會(huì)啊,你現(xiàn)在是在申報(bào)年報(bào)i嘛
2020-01-06 11:25:55
你好,這個(gè)就需要看對(duì)方單位收費(fèi)情況了,這個(gè)沒有統(tǒng)一規(guī)定的?
2021-06-07 09:01:39
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