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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-01-03 09:54

借銀行存款  13000
貸固定資產(chǎn)清理  12621.36
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

小??美 追問

2020-01-03 12:03

老師,還要結(jié)轉(zhuǎn)每輛車的固定資產(chǎn)吧。我們還要開發(fā)票嗎,我們只收到了銀行進(jìn)賬單13000,再就10輛報廢車的手續(xù)。其他的東西都沒有。

暖暖老師 解答

2020-01-03 12:04

需要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
及額固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)

小??美 追問

2020-01-03 12:07

老師,我把13000按比例分?jǐn)偟?0輛車上了,借.銀行存款13000 貸方 營業(yè)外收入 13000

暖暖老師 解答

2020-01-03 12:20

不可以的,這個不能直接做營業(yè)外收入

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借銀行存款 13000 貸固定資產(chǎn)清理 12621.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-01-03 09:54:23
借;管理費(fèi)用——?dú)埍=? 貸;銀行存款
2016-10-19 15:47:18
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-01-14 15:30:07
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 借;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸;銀行存款等科目
2018-01-03 17:14:20
您好,開發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅, 季末普票未滿30免稅時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅, 貸:營業(yè)外收入
2024-04-13 06:33:06
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