
老師,我這會(huì)發(fā)現(xiàn)我七月份確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)憑證是錯(cuò)誤的,我十二月份針對(duì)七月份確認(rèn)收入的這個(gè)憑證可以先做一筆紅字分錄,再做一筆正確的分錄嗎?
答: 你好,可以在12月這樣調(diào)整
收到紅字發(fā)票怎么寫分錄?以前確認(rèn)收入的分錄紅字嗎?
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,紅沖發(fā)票,是不是要做一次確認(rèn)收入的紅字分錄和計(jì)提附加稅的紅字分錄
答: 你好, 需要做收入的紅字分錄,附加稅是不需 的。附加稅是最終月末或季末一起算的。

