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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-02 09:56

您好請問計提的時候分錄怎么寫的

薇薇 追問

2020-01-02 09:58

借:費用  貸:應(yīng)付

bamboo老師 解答

2020-01-02 09:58

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

薇薇 追問

2020-01-02 10:00

發(fā)票應(yīng)該怎么處理?貼在計提憑證,還是付款憑證?

bamboo老師 解答

2020-01-02 10:04

計提金額跟發(fā)票金額一致么

薇薇 追問

2020-01-02 10:11

我這里情況比較復(fù)雜。有一個是9月計提,當年12月拿回了發(fā)票,金額是一致的。有一個是12月計提,12月取回了部分發(fā)票,還有部分發(fā)票,需要在2月份才能開回(具體金額可以確定)。還有一個是12月計提,1月拿回發(fā)票(金額還不能確定,只有個大概,年終旅游費用,具體1月旅游結(jié)束,按結(jié)算金額開票)。請問老師,這3種情況,的賬務(wù)和發(fā)票都應(yīng)該怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-02 10:18

計提的跟收到的發(fā)票金額一致的話 那把發(fā)票放在付款分錄后面就好了
計提的金額比發(fā)票金額小 沖銷計提的
計提 的金額比發(fā)票金額大 補計提費用

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您好請問計提的時候分錄怎么寫的
2020-01-02 09:56:28
你好,如果你未匯算清繳,開的票可以正常計入當年成本的,發(fā)票直接放在憑證做附件加以備注!如果已匯算,去年的計提的費用納稅調(diào)整!
2022-01-18 22:57:00
你好 實際是12月的業(yè)務(wù) 你12月不計提費用;那你12月已經(jīng)結(jié)賬了嗎
2020-01-06 09:19:02
借:銀行存款 468000 貸:固定資產(chǎn)清理 414159.29 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)53840.71 借:固定資產(chǎn)清理 459600 累計折舊 9000 貸:固定資產(chǎn) 468600 借:營業(yè)外支出 45440.71 貸:固定資產(chǎn)清理 45440.71
2020-09-14 14:40:27
您好,借固定資產(chǎn)清理459600累計折舊9000貸固定資產(chǎn)468600。借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅468000*0.13,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理468000。借資產(chǎn)清理收益,貸固定資產(chǎn)清理。
2020-09-15 18:05:26
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