
老師你好,我實務(wù)中做盤盈入賬時做錯賬了,還是做錯了幾個月了,沖減多了管理費用,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出做了負(fù)數(shù)。借:管理費用-100,貸:待處理財產(chǎn)損益 -90應(yīng)交稅稅費—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-10。會有什么影響?我要怎么更正呢
答: 你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
老師,我有幾筆稅額做入簡易計稅材料的,但認(rèn)證抵扣了我現(xiàn)可以做借:待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 還有一筆是2019年是做了借待認(rèn)證進(jìn)項稅額的分錄,但發(fā)票不見了我抵扣了,我現(xiàn)做了分錄借管理費用 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)可以嗎
答: 同學(xué)你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做
答: 同學(xué)你好 借,管理費用 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項轉(zhuǎn)出;


蔣飛老師 解答
2020-01-01 17:05