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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-01 14:44

利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調整這個就不會相等了)

譚凱 追問

2020-01-01 14:47

我想問的是為什么不一致

maize老師 解答

2020-01-01 14:48

計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調整這個就不會相等了

譚凱 追問

2020-01-01 14:55

老師是這樣的 我是10月份從代賬公司接手的賬 根據(jù)科目余額表錄入10月期初數(shù)        到11月份收到發(fā)票沖之前的暫估款 然后我發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)這個差距越來越大了

maize老師 解答

2020-01-01 14:57

之前給你那個科目余額表,那個資產(chǎn)負債表和利潤表關系相等么

maize老師 解答

2020-01-01 15:02

到11月份收到發(fā)票沖之前的暫估款 你這個咋沖的,咋做的

譚凱 追問

2020-01-01 15:20

老師你看一下我這個分錄做的對嗎 之前的資產(chǎn)負債表與利潤表就不一致

maize老師 解答

2020-01-01 15:24

最下面本年利潤結轉那個你軟件會自動做,不需要你做,

譚凱 追問

2020-01-01 15:32

老師最下面的是紅沖上個月的 這個也會自動做嗎 我這個憑證做的對嗎

maize老師 解答

2020-01-01 15:33

借本年利潤 貸主營業(yè)務成本這個是系統(tǒng)自動做,不 需要你做,

maize老師 解答

2020-01-01 15:34

是,前面是對的,后面這個刪除

譚凱 追問

2020-01-01 15:46

老師還差個1萬多怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-01 15:50

1萬多,你這個還有暫估沖掉做錯么,還有別的?之前是平么?

譚凱 追問

2020-01-01 16:03

之前代賬會計給我的利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)金額與資產(chǎn)負債表中期末數(shù)未分配利潤—年初數(shù)算出的本年利潤金金額就不一致 我紅沖的分錄剛剛給老師你看了呀

maize老師 解答

2020-01-01 16:05

那需要查之前為啥不一致,需要看之前咋做才可以

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你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
公式中 還需要包括權益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
您好同學,這個不一定,如果你用利潤分配未分配利潤,這個科目去調整憑證了,那就可能不一致。
2022-03-29 17:34:40
您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度損益調整發(fā)生額,利潤分配明細賬,看看利潤分配科目有沒有發(fā)生額,排除這兩個科目的影響,就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
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