老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

購銷合同印花稅計算印花稅計算時候計稅基礎合同金額還來發(fā)票合同金額
答: 凡按合同計稅的,計稅依據(jù)是合同金額額,也可以稱交易金額或收付的金額,是含稅的金額,不含稅的是指部分行業(yè)購銷不一定都簽定合同,稅局難于征收管理, 于是規(guī)定采取按收入簡便計算的,那就按企業(yè)的營業(yè)收入和稅局核定的比例為計稅依據(jù),此時的收入是不含稅的。
購銷合同的印花稅金額是不含稅金額還是含稅金額?購貨合同和銷貨合同,都要繳印花稅嗎?
答: 您好!是按合同金額,合同上面是含稅就是含稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師印花稅購銷合同金額的全額計提印花稅還是按照合同金額的70%繳納印花稅?
答: 你好,按照全額繳納印花稅


天使 追問
2019-12-31 15:06
天使 追問
2019-12-31 15:07
bamboo老師 解答
2019-12-31 15:08
天使 追問
2019-12-31 15:11
bamboo老師 解答
2019-12-31 15:14