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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-31 11:32

您好
12月資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平衡

123 追問(wèn)

2019-12-31 12:40

那怎么辦呢

bamboo老師 解答

2019-12-31 12:42

這個(gè)不平是正常情況 不需要單獨(dú)處理

123 追問(wèn)

2019-12-31 14:26

資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表有什么變化呢?年初余額有沒(méi)有變化

bamboo老師 解答

2019-12-31 14:27

利潤(rùn)表沒(méi)有變化 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)增加了

123 追問(wèn)

2019-12-31 14:55

我們公司19年是虧損的,那資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期初余額加上利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額不等于資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)里的期末數(shù)啊

bamboo老師 解答

2019-12-31 15:02

用了以前年度損益科目后 這個(gè)是正常的情況啊 明年1月份后又相對(duì)了

123 追問(wèn)

2019-12-31 15:13

明年一月份就是對(duì)的了是吧

bamboo老師 解答

2019-12-31 15:14

是的 明年一月份就是對(duì)的了

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你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,符合這個(gè)關(guān)系就可以的? 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2023-07-20 19:53:24
這個(gè)的話,是需要調(diào)整上期期末,本期期初的哦
2020-04-15 20:19:57
您好 12月資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平衡
2019-12-31 11:32:49
以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
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