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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-31 11:20

您好
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

追問

2019-12-31 11:22

去年的沒轉(zhuǎn),怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-12-31 11:29

可以在今年做補結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了

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注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好,應(yīng)該是小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,免征增值稅。
2019-10-12 14:14:34
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好! 可以的
2019-06-30 14:12:52
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