
想請問老師,下面兩條預(yù)算會計分錄的金額這樣對嗎?1.發(fā)放勞務(wù)人員工資財務(wù)會計借:業(yè)務(wù)活動費用 53900 貸:其他應(yīng)付款 1120 銀行存款 52780預(yù)算會計借:事業(yè)支出 53900 貸:資金結(jié)存 539002.支付食堂餐費財務(wù)會計借:業(yè)務(wù)活動費用 12000 其他應(yīng)付款 1120 貸:銀行存款 13120預(yù)算會計借:事業(yè)支出 13120 貸:資金結(jié)存 13120
答: 同學(xué),你好 第一個發(fā)放勞務(wù)人員工資預(yù)算會計分錄的金額應(yīng)該是52780,別的都沒問題
這是競標(biāo)收到的保證金,借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款然后競標(biāo)成功后又收到租金怎么做會計分錄
答: 你好,收到的租金是什么租金?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我單位上個月用其他應(yīng)付款購買臺電視,由于資產(chǎn)管理員沒在資產(chǎn)系統(tǒng)登記,所以6月份的帳會計分錄我是這樣記的:借:其他應(yīng)付款 2600 貸:銀行存款 2600 這個月讓資產(chǎn)管理員在資產(chǎn)系統(tǒng)增加的話我的新增資產(chǎn)會計分錄要怎么寫?
答: 你好 借 固定資產(chǎn) 貸 其他應(yīng)付款
如果領(lǐng)導(dǎo)替公司支付給A公司一筆錢,但還沒還給領(lǐng)導(dǎo)錢應(yīng)該怎么做會計分錄。借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款?
單位付款了一筆社保費,社保局收到發(fā)現(xiàn)金額計算有誤是多付了,對方全部退回以及需要重新付款,會計分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款,再次付款時經(jīng)辦人員寫個情況說明行嗎?
老師,您好,我想問一下,6月份的費用7月份的時候已經(jīng)通過公賬報銷過了,做7月份的賬的時候是以銀行打印出來的付款回單做的,會計分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款對不對
老師你好,之前公司從股東妻子借款7萬,掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在歸還她,但是公司賬上還有股東妻子的銀行存款賬戶(負的),怎么還款才能讓銀行存款的賬戶為正?會計分錄怎么表示?

