
老師,請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)餐費(fèi)可以開專票抵增值稅嗎?
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
老板自己買了兩雙鞋子,他開的公司的名字。我如果做業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要交增值稅嗎
答: 你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個(gè)費(fèi)用就不應(yīng)當(dāng)放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增值稅為什么不能抵扣
答: 你好; 規(guī)定稅務(wù)局不允許招待費(fèi)和福利費(fèi)去抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。 或者也可以這樣理解 比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的合理需要而支付的應(yīng)酬費(fèi)用。它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所發(fā)生的實(shí)實(shí)在在、必需的費(fèi)用支出,是企業(yè)進(jìn)行正常經(jīng)營活動(dòng)必需的一項(xiàng)成本費(fèi)用。但是它屬于個(gè)人消費(fèi),所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的。

