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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-27 09:40

你好,如果在明年匯算清繳前能拿到發(fā)票是可以的。

再回首 追問

2019-12-27 11:14

嗯!匯算清繳前一定能拿到發(fā)票的。那我拿到發(fā)票的時候分錄要怎么做???

立紅老師 解答

2019-12-27 11:27

你好,取得發(fā)票時不用做賬務(wù)處理了。

再回首 追問

2019-12-27 11:34

啊?那我就把這個20年取得的19年的成本票貼在19年做的暫估成本的憑證后面嗎?

立紅老師 解答

2019-12-27 11:38

你好,如果暫估時與發(fā)票不同,需要做紅沖,再按發(fā)票數(shù)入賬,如果相同,就不用做分錄,寫明附件另附就可以,因為憑證已經(jīng)裝訂了

再回首 追問

2019-12-27 11:47

那如果我現(xiàn)在暫估成本10萬元,到20年我收到發(fā)票是9.6萬元。這個分錄應(yīng)該怎么做呢?差額4000元應(yīng)該怎么處理呢?

立紅老師 解答

2019-12-27 11:48

你好,將差額部分做與暫估成本相反的分錄就可以

再回首 追問

2019-12-27 11:53

差額部分和暫估成本做相反的分錄?就做到20年嗎?

再回首 追問

2019-12-27 11:53

還需要用以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整嗎?

立紅老師 解答

2019-12-27 11:55

你好,寫補調(diào)19年成本,用以前年度損益調(diào)整

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