
你好,有個(gè)問題想咨詢一下。單位掛的暫存款,支付時(shí)還需要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?謝謝
答: 你好! 不屬于預(yù)算管理的資金,不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄的
預(yù)算會(huì)計(jì)中以銀行存款支付水電費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
答: 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果支付的時(shí)候用暫存款支付了10000,導(dǎo)致年底資金結(jié)存是負(fù)數(shù)。想調(diào)賬,預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咋處理
答: 如果暫存款支付導(dǎo)致年底資金結(jié)存是負(fù)數(shù),需要進(jìn)行調(diào)賬處理。以下是預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的調(diào)賬處理方法: 預(yù)算會(huì)計(jì): 1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會(huì)計(jì)科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。 2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會(huì)計(jì)科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。 2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。 需要注意的是,調(diào)賬處理需要按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定進(jìn)行,確保賬目記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí),如果暫時(shí)不能確定最終的處理結(jié)果,可以先做賬務(wù)調(diào)整預(yù)處理,等最終結(jié)果出來后再進(jìn)行正式的賬務(wù)調(diào)整。

