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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-27 07:29

您好
請問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么

陌路 追問

2019-12-27 08:08

不一致,暫估2409000元,來票庫存商品716800元,我們要留84萬的利潤

陌路 追問

2019-12-27 08:15

暫估的正確分錄,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估嗎?來票,就直接做相反分錄,再重新入賬,怎么還有借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估這樣的做法,這種暫估是錯(cuò)誤的嗎

bamboo老師 解答

2019-12-27 08:15

那您把前面暫估的全部紅沖 然后根據(jù)收到的發(fā)票入賬 再根據(jù)預(yù)計(jì)的利潤結(jié)轉(zhuǎn)成本

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
您好,請問發(fā)票到了么?謝謝
2021-08-13 20:06:07
你好,就是單位發(fā)生的成本支出,款項(xiàng)沒有支付的意思
2020-07-04 10:02:14
你好,嗯嗯,可以的呢,這樣寫
2019-07-11 10:13:10
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