
收到某公司投入廠房一棟,原價值400萬元,已計提折舊200萬元,雙方確認價值為250萬元。會計分錄怎么做
答: 您好,借:固定資產 250 貸:實收資本 250 投資人賬面上的固定資產我們不用管
公司購買了一輛小轎車詳細的購買會計分錄,計提折舊分幾年,計提折舊會計分錄
答: 借固定資產 進項稅額 貸銀行存款 按照4年計提折舊 借管理費用 貸累計折舊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產原值68,000,以3萬轉售,累計計提折舊13460元,已計提殘值3400,會計分錄要怎么做?
答: 先做固資處置:借:累計折舊 13460 固資清理(68000.00-13460.00)=54540.00 貸:固定資產 68000.00,銷售時:借:銀行存款30000.00 貸:固資清理 30000.00 最后結轉 借:營業(yè)外支出 (54540-30000.00)=24540.00 貸:固定資產清理 24540.00


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2019-12-27 09:40
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