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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-26 09:50

您好
開發(fā)票點紅字-導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表進行開具就可以

蘇瑜 追問

2019-12-26 09:51

好的謝謝您

bamboo老師 解答

2019-12-26 09:52

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

蘇瑜 追問

2019-12-26 11:41

老師開了紅票還是給對方發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)嗎

bamboo老師 解答

2019-12-26 11:53

對方已經(jīng)抵扣的話 應(yīng)該給

蘇瑜 追問

2019-12-26 12:26

老師增值稅退了,附加稅可以退嗎

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:29

請問增值稅什么原因退回

蘇瑜 追問

2019-12-26 12:30

銷售退回

bamboo老師 解答

2019-12-26 12:31

那附加稅也可以申請退稅

蘇瑜 追問

2019-12-26 13:24

老師幫我看看這樣對嗎

bamboo老師 解答

2019-12-26 13:27

這樣賬務(wù)處理正確的 480沒有繳納增值稅還沒有實際抵扣 是的

蘇瑜 追問

2019-12-26 13:33

老師那退附加稅該怎么做分錄呀

bamboo老師 解答

2019-12-26 13:33

做計提跟繳納相同的紅字分錄啊

蘇瑜 追問

2019-12-26 14:55

老師如果我不退稅,用來抵扣的話,后面抵扣完之前是增值稅和附加稅都不用交嗎,附加稅不交的話還需要計提嗎

bamboo老師 解答

2019-12-26 14:56

是的 后面抵扣完之前是增值稅和附加稅都不用交
前面已經(jīng)計提了 后面就不需要計提了

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相關(guān)問題討論
您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好,對的是的。之前已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,收到了發(fā)票,放到進項轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理后面
2024-04-12 13:29:55
對,這個是專用發(fā)票嗎?
2023-01-10 15:41:02
你好,借預付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-06-13 15:08:26
你好;? ? ?你 要給客戶聯(lián)次的必須要蓋章的; 自己的? 聯(lián)次 記賬聯(lián)也建議是蓋章的? ? ;紅字信息表? 可以不用?
2022-04-22 15:03:00
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