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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-25 16:31

您好
季末的時候不會有余額

亞玲 追問

2019-12-25 16:32

如果余額在借方,那錯在哪了呢?

bamboo老師 解答

2019-12-25 16:35

是繳納了增值稅 沒有計提

亞玲 追問

2019-12-25 16:41

老師,這個憑證里邊,有一個專票按照普票來算的

bamboo老師 解答

2019-12-25 16:42

貸:營業(yè)外收入 貸方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方藍(lán)字

亞玲 追問

2019-12-25 16:42

那發(fā)現(xiàn)想要繳納的時候,是不是要先紅沖,再更正這個憑證啊

bamboo老師 解答

2019-12-25 16:43

做我寫這筆分錄就好了

亞玲 追問

2019-12-25 16:44

那要是沒有紅沖和更正呢,就是直接繳納了
所以我得增值稅余額在借方,而且就是這個專票應(yīng)該補(bǔ)交的金額

bamboo老師 解答

2019-12-25 16:45

您只需要寫我給您寫的調(diào)整分錄就可以了

亞玲 追問

2019-12-25 16:45

是因為我沒有紅沖和更正,直接繳納了,所以才有余額的么?

bamboo老師 解答

2019-12-25 16:45

是因為您沒有計提就繳納

亞玲 追問

2019-12-25 16:46

增值稅不是不需要計提么

bamboo老師 解答

2019-12-25 16:46

誰說的?
您開具發(fā)票的時候就應(yīng)該價稅分離計提入賬

亞玲 追問

2019-12-25 16:48

我的發(fā)票是18年四季度的,我是19年三季度補(bǔ)交的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅借方有余額,我應(yīng)該怎么辦呢?

亞玲 追問

2019-12-25 16:49

就是因為當(dāng)時做賬的時候沒有價稅分離?

bamboo老師 解答

2019-12-25 16:49

寫分錄啊 我前面給您寫啦
貸:營業(yè)外收入 貸方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方藍(lán)字

亞玲 追問

2019-12-25 16:51

這個憑證需要改么?

bamboo老師 解答

2019-12-25 16:51

這個是繳納的分錄 不需要改

亞玲 追問

2019-12-25 16:52

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-25 16:53

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27
你好,你是指一般納稅人賬務(wù)處理分錄?
2019-09-28 09:55:00
這個沒有什么區(qū)別,只是科目不同而已,一般都是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅指的是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)和未交增值稅之和。而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,則是指除去小規(guī)模納稅人應(yīng)交的增值稅外的其余應(yīng)納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
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