
如果上月計(jì)提10000工資,次月發(fā)放時(shí)由于資金不足,公司只付了一部分工資,剩余工資需要怎樣做賬務(wù)處理呢
答: 你好,剩余工資在應(yīng)付職工薪酬科目的貸方余額體現(xiàn)就好,不需要再針對(duì)這個(gè)部分做分錄啊
你好老師我要計(jì)提3月的工資,比如工資1000,其中扣了100工裝押金,實(shí)際發(fā)放到手的是900!請(qǐng)問計(jì)提和發(fā)放的時(shí)候分別怎么做賬務(wù)處理
答: 借管理費(fèi)用1000,貸應(yīng)付職工薪酬1000, 借應(yīng)付職工薪酬1000,貸其他應(yīng)付款100,銀行存款900。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份年底計(jì)提的獎(jiǎng)金與次年發(fā)放的不一樣,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好!多了就沖減計(jì)提的。少了就補(bǔ)充計(jì)提。
老師您好 我們是一家冬休企業(yè),2020年1月才發(fā)2019年1月冬休工資,2019年沒有計(jì)提這筆工資,請(qǐng)問今年發(fā)放的時(shí)候如何做賬務(wù)處理


祺祺 追問
2019-12-24 15:47
meizi老師 解答
2019-12-24 15:53