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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-24 13:30

可以,直接沖紅了計提的折舊就行

阿白 追問

2019-12-24 13:43

分錄是借:費用(固定資產(chǎn)凈值)
                已提折舊
                貸:固定資產(chǎn)原值
是這樣么

樸老師 解答

2019-12-24 13:52

嗯,直接紅沖了就行

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不提折舊借:累計盈余 貸:固定資金累計折舊。2019年購入固定資產(chǎn)借:固定資金 貸:財政補助收入或者零余額賬戶用款額度。預(yù)算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金結(jié)存(財政直接支付是貸:財政預(yù)算撥款收入),計提折舊借:業(yè)務(wù)活動費用或者單位管理費用 貸:固定資產(chǎn)累計折舊
2019-04-29 13:11:39
借:管理費用,貸:累計折舊
2017-03-29 16:46:58
您好 借:制造費用 17580 管理費用 6000 貸:累計折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
具體的需要知道是什么固定資產(chǎn),才好說折舊年限
2017-12-08 09:49:34
借:制造費用1500 管理費用500 貸:累計折舊2000
2019-03-04 21:04:32
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