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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-12-23 21:25

你好
借銀行存款180
貸預收賬款180

安詳?shù)某閷? 追問

2019-12-23 21:25

第一筆我也會,可以都做出來嗎

暖暖老師 解答

2019-12-23 21:26

借應收賬款120
預收賬款180
貸主營業(yè)務(wù)收入300/1.17
應交稅費銷項稅額300/1.17*17%

暖暖老師 解答

2019-12-23 21:26

借主營業(yè)務(wù)成本180
貸庫存商品180

暖暖老師 解答

2019-12-23 21:26

2008.1.31
借應收賬款300
貸主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費銷項稅額

暖暖老師 解答

2019-12-23 21:27

上邊的成本應該是190,180錯了

暖暖老師 解答

2019-12-23 21:27

借主營業(yè)務(wù)成本190
貸庫存商品我190

安詳?shù)某閷? 追問

2019-12-23 21:28

600沒有含增值稅吧?300需要價稅分離?

安詳?shù)某閷? 追問

2019-12-23 21:28

下一步需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

暖暖老師 解答

2019-12-23 21:39

600是含稅的,確認收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本

安詳?shù)某閷? 追問

2019-12-23 21:41

那主營業(yè)務(wù)成本為什么是190

暖暖老師 解答

2019-12-23 21:50

收入結(jié)轉(zhuǎn)了一半,成本肯定也是的

安詳?shù)某閷? 追問

2019-12-23 21:51

好的,謝謝啦

暖暖老師 解答

2019-12-23 22:01

不客氣,麻煩給予五星好評

安詳?shù)某閷? 追問

2019-12-23 22:01

好滴

安詳?shù)某閷? 追問

2019-12-23 22:02

怎么好評

暖暖老師 解答

2019-12-23 22:06

下邊有五個星星,全部點擊就是啦

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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