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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-23 15:37

您好,應該計入  待抵扣進項稅額 科目

過時的項鏈 追問

2019-12-23 15:40

老師,是公司給員工買的化妝品,計入福利費,認證不抵扣勾選,還需要計入待抵扣進項稅?應該怎么做憑證呢?

宸宸老師 解答

2019-12-23 15:41

您好,如果是用于職工福利,是不能抵扣的,不能計入 待抵扣進項稅額 科目的

過時的項鏈 追問

2019-12-23 15:46

所以我就是認證不抵扣,是不是直接借:應付職工薪酬-福利費***貸:銀行存款 就行?

宸宸老師 解答

2019-12-23 15:47

您好,對的,您這個也不能認證的

過時的項鏈 追問

2019-12-23 15:51

老師,為什么不能認證,我要做進賬里,但是不能抵扣,所以在增值稅綜合服務平臺我勾選認證不抵扣,認證都不用直接可以做進賬里?

宸宸老師 解答

2019-12-23 15:53

您好,如果您已經(jīng)認證了,就做入進項稅,然后再做進項稅額轉(zhuǎn)出操作。

或者直接在新系統(tǒng)里  做不抵扣勾選

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借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進項稅額300 借:應交稅費-未交增值稅300 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
你好!可以的。你可以直接用申報來做附件
2024-07-09 08:12:08
你好,對的,有抵扣不用做憑證。
2017-03-12 01:19:49
可以這樣處理的
2018-11-06 17:09:01
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-16 10:29:38
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