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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-12-22 08:32

你好,你前幾個月已經(jīng)結轉成本了嗎?

追問

2019-12-22 08:34

我前幾個月結轉了一部分的成本,沒有做暫估成本

小惑老師 解答

2019-12-22 09:11

那你這筆就做庫存商品入賬,之前你結轉庫存商品不是負數(shù)嗎?

追問

2019-12-22 09:13

都是正數(shù),我知道發(fā)票暫且回不來,我就把成本調小了,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我想把這部分成本再調回去

小惑老師 解答

2019-12-22 09:24

那你就把之間差額調整就可以了

追問

2019-12-22 09:24

主要是怎么調

小惑老師 解答

2019-12-22 09:33

你是金額大還是小

追問

2019-12-22 09:34

暫估的成品,金額是一樣的

追問

2019-12-22 09:35

答錯了老師,就是怎么把這張票的成本癱到前幾個月里去

小惑老師 解答

2019-12-22 09:39

攤銷到前幾個月結轉成本中嗎?你把你之前分錄列一下

追問

2019-12-22 09:53

之前就是按正常做的,就是成本我做小了,之前的分錄是,領料使用,成品出庫,銷售,結轉成本呀

小惑老師 解答

2019-12-22 09:58

那你補結轉成本差額就行了,還是按照成本結轉分錄做

追問

2019-12-22 09:59

怎么補呢,分錄該怎么做,才正確呢

小惑老師 解答

2019-12-22 10:40

借:主營業(yè)務成貸庫存商品
差額金額記賬

追問

2019-12-22 10:48

就是在這個月,把前面幾個月的都補起嗎,會有風險嗎

小惑老師 解答

2019-12-22 11:18

不會有風險的,就這樣補憑證

追問

2019-12-22 16:17

那么這個月會有大量的主營業(yè)務成本的,這個月做的時候,就要把以前沒有領的料全部領用嗎,那么庫存商品不變的情況下,每個庫存的成本就提高了好多,需要在憑證上標明是補的那幾個月的嗎

小惑老師 解答

2019-12-22 16:21

需要標明補幾月份的成本,你不是補差額嗎?怎么會有大量成本嗎?

追問

2019-12-22 16:23

數(shù)量金額都得補啊,原來我每個成品的原料特別少,現(xiàn)在不是補嗎,老師,你能把具體的分錄給我嗎,我老是不明白

小惑老師 解答

2019-12-23 07:31

你之前是不是已經(jīng)做過
借:主營業(yè)務成本
貸庫存商品
現(xiàn)在由于暫估分錄金額不對現(xiàn)調整是這樣情況嗎?

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相關問題討論
你好,是的
2016-07-25 16:56:56
你好,首先要沖銷原料的錯誤 借:應付賬款-暫估 貸:原材料
2022-02-08 09:40:12
是的,暫估入賬。
2019-06-05 12:45:12
不用。等收到發(fā)票時再處理就好。
2020-02-29 00:11:23
您好,生產(chǎn)部門或其他部門需要領用材料的,填制領材料單,交倉庫部門,倉庫部門進行登記,相關單據(jù)一份留存?zhèn)}庫,一份領料部門,一份傳遞財務部門。
2017-01-19 01:29:02
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