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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2019-12-20 20:56

借:其他應(yīng)收款-購貨方
貸:現(xiàn)金

V 追問

2019-12-20 21:00

怎么和另一個老師說的不一樣呢?

微微老師 解答

2019-12-20 21:03

您好,另外一個老師是怎么說的呢?還有您的見解是?

V 追問

2019-12-20 21:06

借:應(yīng)收賬款
     貸:庫存現(xiàn)金

V 追問

2019-12-20 21:06

是這樣嗎?

微微老師 解答

2019-12-20 21:10

十分抱歉,是我的失誤,根據(jù)會計準(zhǔn)則,其他應(yīng)收款主要包括:

1.應(yīng)收的各種賠款、罰款。如因企業(yè)財產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險公司收取的賠款等;

2.應(yīng)收出租包裝物租金;

3.應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng),如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等;

4.存出保證金,如租入包裝物支付的押金;

5.其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)
應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款是指企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營活動,應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng),主要包括企業(yè)銷售商品或提供勞務(wù)等應(yīng)向有關(guān)債務(wù)人收取的價款及代購貨單位墊付的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等。
所以正確的分錄應(yīng)該是:
借:應(yīng)收賬款
貸:庫存現(xiàn)金

V 追問

2019-12-20 21:20

好的,謝謝老師

V 追問

2019-12-20 21:20

老師,出售材料一批,取得現(xiàn)金收入28000元 該怎么填分錄呢?

微微老師 解答

2019-12-20 21:23

您好,請問您的材料是您生產(chǎn)的產(chǎn)品還是生產(chǎn)產(chǎn)品的輔料呢?

V 追問

2019-12-20 21:26

生產(chǎn)的產(chǎn)品

微微老師 解答

2019-12-20 21:29

借:現(xiàn)金
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

V 追問

2019-12-20 21:31

好的,謝謝

微微老師 解答

2019-12-20 21:31

不用客氣,祝您工作順利,生活愉快

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鉆孔機(jī)的金額,稅額未知。您需要自己算上。代墊的運(yùn)雜費(fèi)計入應(yīng)收賬款。借:應(yīng)收賬款(貨款加增值稅加代墊運(yùn)雜費(fèi)6000)貸主營業(yè)務(wù)收入(貨款),應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅),庫存現(xiàn)金6000(代墊運(yùn)雜費(fèi))
2020-03-16 21:10:14
你好! 借:應(yīng)收賬款 貸:庫存現(xiàn)金
2019-12-20 20:59:04
借:其他應(yīng)收款-購貨方 貸:現(xiàn)金
2019-12-20 20:56:41
你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款,庫存現(xiàn)金
2022-11-03 08:30:57
借:固定資產(chǎn) 95725.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 12424.78 貸:應(yīng)付賬款 108000 庫存現(xiàn)金 150
2022-11-03 01:16:55
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