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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-19 15:46

你好,你可以這樣做調(diào)整
借;預(yù)收賬款,貸;應(yīng)收賬款

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2019-12-19 15:47

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-12-19 15:52

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2019-12-19 15:52

好像不對

鄒老師 解答

2019-12-19 15:56

你好,你認(rèn)為不對的地方是?

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2019-12-19 15:56

我做了調(diào)整之后預(yù)收賬款還是有金額,還沒平

鄒老師 解答

2019-12-19 15:57

你好,那說明你多收了款項

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2019-12-19 15:57

本來做完后應(yīng)該是預(yù)收賬款也沒有余額,應(yīng)收賬款也沒有余額的

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2019-12-19 15:59

就是本來應(yīng)該沖預(yù)收的做成了應(yīng)收,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-12-19 16:04

你好
這個過程是這樣,比如之前預(yù)收1萬
借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款1萬
后面銷售,借;應(yīng)收賬款1萬,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
現(xiàn)在你這樣調(diào)整,借;預(yù)收賬款1萬,貸;應(yīng)收賬款1萬
這樣調(diào)整之后應(yīng)收,預(yù)收期末余額都是0啊

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你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
2020-05-22 09:15:00
你好,嗯嗯,有可能老師按照老的教材說的
2020-03-23 10:27:02
這個沒問題呀,應(yīng)收就是應(yīng)收的借方加預(yù)收借方減去壞賬
2020-03-22 17:02:00
你好 借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款 可以做這個調(diào)整分錄
2020-03-16 15:49:46
借,應(yīng)付賬款 貸,營業(yè)成本
2019-11-25 11:39:50
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