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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-19 13:50

您好
請(qǐng)問為啥會(huì)有貸方發(fā)生額

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-19 13:51

我也不知道,我怎么做的都是有余額?

bamboo老師 解答

2019-12-19 13:52

您把財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)帳截圖看看

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-19 13:54

有利息收入

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-19 13:55

利息收入50719.8     手續(xù)費(fèi)33

bamboo老師 解答

2019-12-19 13:55

那利息收入
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方紅字
借:銀行存款 借方藍(lán)字

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-19 13:59

怎么做都是有余額33元

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-19 14:02

期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-19 14:06

請(qǐng)教老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄用友T3要怎么做才沒有余額呢?

bamboo老師 解答

2019-12-19 14:10

借:本年利潤(rùn) 33
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 33
結(jié)轉(zhuǎn)您做了么

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)沒什么口訣 只是要把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 然后生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以
2022-03-31 15:59:43
是的,都是利潤(rùn)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-18 14:30:53
你好,現(xiàn)在印花稅計(jì)入稅金及附加。
2019-06-20 16:50:42
你好!一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:營(yíng)業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤(rùn) 凈損失的: 借:本年利潤(rùn) 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn): 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果是虧損: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
2019-04-30 10:18:48
你可以反結(jié)賬回去做到12月份里面
2019-03-12 10:02:00
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