代開出來的普票是樣子的?銷售方是稅務局,然后備注 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設對外銷售數(shù)量為 X,則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本: 借:營業(yè)收入 90×(X%2B2) 貸:營業(yè)成本 90×(X%2B2) 調(diào)整已售部分成本(補回內(nèi)部虧損): 借:營業(yè)成本 10X 貸:存貨 10X 調(diào)整庫存成本(還原原始成本): 借:存貨 80(2×(100-60)) 貸:營業(yè)成本 80 答
請問老師 企業(yè)減少認繳注冊資本需要做會計分錄嗎 問
您好,不用,這個不用做賬務處理的 答
旅客運輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理? 問
你好,你是說開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎? 答
老師,有沒有財務制度的模版有沒有財務制度的模版, 問
您好,可以的,給個郵箱發(fā)您好不好 答

工人月初離職了,老板讓我把他的工資結(jié)清,這個憑證已經(jīng)做完了,請問月底我造工資表的時候還要把他早上去嗎?我工個人認為不能算進去,不然會重復做賬,但是如果沒有早上去,工資表上就不能反映本月工資實際總額?
答: 你好 你結(jié)清的時候應該單獨做了工資表的 。 現(xiàn)在月底就不用單獨做了; 你可以把月底工資 +之前做的工資表 合計來算
本月工資下月發(fā),本月和下月該如何做憑證
答: 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月工資少計提了,這個月應該要怎么做賬,直接紅沖那張憑證重新做一筆,還是說補提一下工資
答: 金額不大的可以補提處理。


時光邂逅 追問
2019-12-17 11:07
meizi老師 解答
2019-12-17 11:09
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:11
meizi老師 解答
2019-12-17 11:13
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:27
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:28
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:29
meizi老師 解答
2019-12-17 11:31
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:39
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:39
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:41
meizi老師 解答
2019-12-17 11:41
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:42
meizi老師 解答
2019-12-17 11:44
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:45
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:45
meizi老師 解答
2019-12-17 11:46
時光邂逅 追問
2019-12-17 11:47
meizi老師 解答
2019-12-17 11:47
時光邂逅 追問
2019-12-17 12:08
meizi老師 解答
2019-12-17 12:09
時光邂逅 追問
2019-12-17 12:09
時光邂逅 追問
2019-12-17 12:10
meizi老師 解答
2019-12-17 12:11