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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-16 15:13

您好,免稅單位是不能抵扣進項的,銷項也不需要填寫

311 追問

2019-12-16 15:15

那銷項稅額寫到主營業(yè)務里嗎

宸宸老師 解答

2019-12-16 15:16

您好,根本就不會有銷項稅額的呀。
免稅等于銷項稅為0

311 追問

2019-12-16 15:17

哦,不是這樣的,我們是有銷項稅額的,就是沒有達到年銷售額,就免增值稅的

宸宸老師 解答

2019-12-16 15:18

您好,我剛剛誤解您的意思啦。您的意思是不滿30萬,然后免交增值稅對嗎?

311 追問

2019-12-16 18:08

是的

宸宸老師 解答

2019-12-16 18:21

您好
那您是小規(guī)模納稅人
借 應交稅費-應交增值稅
貸 營業(yè)外收入

311 追問

2019-12-16 18:24

現在銷售發(fā)票上有銷項稅額,怎么寫會計分錄

宸宸老師 解答

2019-12-16 18:37

您好
就是現在寫銷項稅,
后期免稅的時候,再轉到營業(yè)外收入

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相關問題討論
你好,普票進項是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38
同學你好,進項大于銷項,是不需要交稅的 期末 借,應交稅費 一應增一銷項7020 貸,應交稅費一應增一進項7020 沒有抵完的進項在下期的銷項中抵扣
2022-01-14 15:49:31
你好,銷項稅額是你對外銷售時候才會產生的,進項稅額是你購進的時候才會產生的。
2021-12-15 14:24:05
你好,這個轉出或者不轉出都是可以的。
2021-12-08 14:02:17
納稅人提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務享受免征增值稅優(yōu)惠。
2021-11-10 23:14:49
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