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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-16 14:21

你好,計入納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次做納稅調(diào)增處理

話里人 追問

2019-12-16 14:25

扣除類-其他欄次納稅調(diào)增調(diào)不上去

鄒老師 解答

2019-12-16 14:25

你好,是填寫賬載金額(需要調(diào)增的金額),稅收金額0,這樣就納稅調(diào)增了

話里人 追問

2019-12-16 15:39

老師,我2018年的資產(chǎn)負債表在下圖,虧損28362.59,企業(yè)多交了11.39(圖二是2018年匯算清繳時寫的?,F(xiàn)在情況是稅局要求把這個虧損全部調(diào)增調(diào)平,不再給企業(yè)退稅,我得在納稅調(diào)整表上填多少?圖三是2018年度虧損留底

鄒老師 解答

2019-12-16 15:43

你好,如果沒有其他事項,納稅調(diào)增金額=11.39/所得稅稅率+28362.59

話里人 追問

2019-12-16 15:49

最后一張圖片上的27808.77和資產(chǎn)負債表上的-28362.59為什么不一致呢?這兩張表有什么聯(lián)系?

鄒老師 解答

2019-12-16 15:54

你好,27808.77是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補的虧損(稅法上的),-28362.59是會計上的虧損,二者核算口徑是不同的
稅法上的虧損=會計上的虧損+納稅調(diào)整—納稅調(diào)減
納稅調(diào)增金額=11.39/所得稅稅率+27808.77

話里人 追問

2019-12-16 15:58

但是調(diào)增的話按你發(fā)的納稅調(diào)增金額=11.39/所得稅稅率+27808.77,算出來是27922.67就是出現(xiàn)圖片上的提示

鄒老師 解答

2019-12-16 16:00

你好,你單位是小型微利企業(yè)嗎?你這里所得稅稅率是按多少計算的?

話里人 追問

2019-12-16 16:01

我現(xiàn)在算的是2018年的,應該還沒有這個優(yōu)惠政策的

鄒老師 解答

2019-12-16 16:02

你好,按你沒有調(diào)增之前的應納稅所得額絕對數(shù)+11.39/所得稅稅率  填寫納稅調(diào)增金額就是了

話里人 追問

2019-12-16 18:21

為什么我在納稅調(diào)整表里填的11.39/10%+27808.77會出現(xiàn)掃描未通過

話里人 追問

2019-12-16 18:22

鄒老師 解答

2019-12-16 18:43

你好,按你沒有調(diào)增之前的應納稅所得額絕對數(shù)+11.39/所得稅稅率 填寫納稅調(diào)增金額就是了
你按這個填寫納稅調(diào)增之后,主表的應補退稅額是為0嗎?

話里人 追問

2019-12-16 18:44

話里人 追問

2019-12-16 18:47

沒調(diào)增前的應納稅所得額是0

鄒老師 解答

2019-12-16 18:47

你好,這樣調(diào)整之后說明數(shù)據(jù)并沒有錯誤的(沒有形成退稅)
能把你納稅調(diào)整項目明細表發(fā)個完整圖片過來看一下嗎(我需要看你填寫的是否正確)

話里人 追問

2019-12-16 18:49

鄒老師 解答

2019-12-16 18:50

你好,這樣填寫并沒有錯誤啊
那就需要去稅局咨詢填寫的數(shù)據(jù)沒有錯誤,系統(tǒng)會提示掃描未通過是什么原因?qū)е碌?/p>

話里人 追問

2019-12-16 18:51

這兩張圖片提示

鄒老師 解答

2019-12-16 18:53

你好,這個是有提示工會經(jīng)費數(shù)據(jù)是否據(jù)實填寫了

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