老師,我們公司為小規(guī)模,現(xiàn)有一項(xiàng)目,給別家公司做了, 問
您好,企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按5%來交的 答
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有位員工2024年7月就離職了,但是跟他 問
離職日期應(yīng)填寫6月30日的哈 答
老師,我們是一般納稅人,2024年10-12的租金發(fā)票,2025 問
你好,你是說進(jìn)項(xiàng)需要抵扣,所以租金不對(duì)是嗎 答
工商年報(bào),有個(gè)問題哦,從業(yè)人數(shù)15人,買社保14人這個(gè) 問
你好,這個(gè)按實(shí)際來填吧。因?yàn)楣ど棠軌颢@取到數(shù)據(jù)的。 答
老師,店鋪中途裝修,產(chǎn)生的裝修費(fèi)我這樣做可不可以, 問
你好,如果裝修金額大的,這個(gè)是租賃進(jìn)來的話,按照第一種方法,如果金額小的話,可以按照第二種。 答

老師,例題中第2.根據(jù)資料(3)中BD答案怎么算呢
答: 你好 都是加計(jì)扣除75% 未形成無形資產(chǎn)的是300-240=60 則60*1.75=105 形成無形資產(chǎn)的是240 攤銷額是240/10=24 可以加計(jì)扣除 所以24*1.75=42
你好,老師,根據(jù)左邊的資料(2),右邊的參考答案(2)紅框?yàn)槭裁匆獪p掉100呢?麻煩說得詳細(xì)些。
答: 本期遞延所得稅發(fā)生額是期末差額×所得稅率-期初遞延所得稅 100是之前期初遞延所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 這個(gè)資料三的第二題為什么答案是550
答: 同學(xué)你好,稍等下,晚點(diǎn)回復(fù)您

