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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-15 22:21

1、借 生產(chǎn)成本58500  貸 應(yīng)付職工薪酬58500
借 應(yīng)付職工薪酬58500  貸 主營業(yè)務(wù)收入50000  應(yīng)交稅費8500  
借 主營業(yè)務(wù)成本 30000貸 庫存商品30000
2、借 銷售費用 800 貸累計折舊800
3、借 管理費用  12000貸 應(yīng)付職工薪酬12000

董老師 解答

2019-12-15 22:22

4、借 生產(chǎn)成本  671000 制造費用244000 管理費用122000 銷售費用183000  貸 應(yīng)付職工薪酬-工資1000000-社會保險費220000

樂寶英子 追問

2019-12-16 16:26

第4問金額是不是有問題啊老師

董老師 解答

2019-12-16 16:29

您好,沒有問題啊,100萬,保險費22萬,保險費需要分攤到生產(chǎn)成本、制造費用等里面。
里面沒有寫員工需要交納的部分,所以不需要做分錄

樂寶英子 追問

2019-12-16 16:32

哦哦。明白了,謝謝老師

董老師 解答

2019-12-16 16:33

不用客氣滿意的話給個五星好評謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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