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送心意

徐阿富老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-12-15 11:08

你好,抵減分錄借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅  借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額

人間未知寒 追問

2019-12-15 11:14

如果我是一般納稅人呢?分錄也是這樣嗎?

徐阿富老師 解答

2019-12-15 11:23

你好,一般納稅人的就是這里應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額,這里不一樣,其他一樣

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可以抵減應(yīng)納稅額。納稅人(無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)取得的技術(shù)維護(hù)費(fèi),都可以全額抵減應(yīng)納稅額,分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:管理費(fèi)用
2018-09-05 17:00:05
你好,增值稅減免部分借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-01-07 11:22:59
你好,這個(gè)可以全額抵扣增值稅的應(yīng)納稅額。
2021-10-19 16:23:48
填寫主表第應(yīng)納稅額減征那欄,和附表抵扣減明細(xì)
2015-12-04 18:57:55
你好!是的。都可以抵扣的。
2017-10-20 11:11:05
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