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蘇婷
于2019-12-13 14:26 發(fā)布 ??746次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-13 14:37
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1070.49-849.62 =220.87 貸:應交稅費-未交增值稅 220.87次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 220.87 貸:銀行存款 =220.87-84.96 其他收益/營業(yè)外收入 84.96
maize老師 解答
2019-12-13 14:38
銷項稅額和進項稅額截圖,你看下下面這個圖 借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
蘇婷 追問
2019-12-13 17:22
好的
2019-12-13 18:02
好,我先回復別的學員,你有疑問再追問哈,
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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maize老師 解答
2019-12-13 14:38
蘇婷 追問
2019-12-13 17:22
maize老師 解答
2019-12-13 18:02