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      送心意

      宸宸老師

      職稱注冊會計師

      2019-12-13 09:41

      您好,可以抵扣的。留抵的這期不需要再申報了

      追問

      2019-12-13 10:19

      待抵扣進項稅額里期初已認證相符但未申報抵扣是填上期抵扣完以后的數據還是填最開始認證的進項發(fā)票數據,因為一直有留抵

      宸宸老師 解答

      2019-12-13 10:21

      您好,以前是待抵扣進項稅額,等您勾選抵扣之后,您就申報進項稅額,是申報新新勾選的進項稅額的,前面申報過留抵的不管的

      追問

      2019-12-13 10:24

      那意思是這期沒有勾選認證的話就不用填是嗎?

      宸宸老師 解答

      2019-12-13 10:25

      您好,是的,如果已經勾選認證并申報就不需要填入了。

      如果是前期已經勾選認證,但是沒有申報的,就應該填寫,總之就是不要重復申報

      追問

      2019-12-13 11:47

      好的,謝謝!那個買稅盤能全額抵扣的應該要填在哪里,是只要填附表4的本期發(fā)生額和本期應抵減稅額嗎?本期實際抵減稅額要不要填呢?

      宸宸老師 解答

      2019-12-13 11:54

      您好,附表四和明細表都要填寫,還有主表23行是自動生成的

      追問

      2019-12-13 11:55

      好的,謝謝老師!

      宸宸老師 解答

      2019-12-13 11:56

      不客氣的,祝您工作順利

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      相關問題討論
      你還,可以暫時不抵扣,等到有銷項稅額再抵扣的
      2019-12-04 13:12:15
      視同內銷的話是可以抵扣的
      2019-11-20 17:17:19
      您好,可以的。您在申報期之前,也就是2月19日之前登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺,進行發(fā)票勾選認證,認證選擇所屬期1月份就可以了。 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
      2019-02-11 11:48:42
      12開票的進項不可以抵扣11月的銷項
      2019-12-03 12:16:56
      您好,可以抵扣的。留抵的這期不需要再申報了
      2019-12-13 09:41:21
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