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晚秋、冬至
于2019-12-13 09:04 發(fā)布 ??2052次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-12-13 09:04
你好,收到發(fā)票當(dāng)月,轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)時(shí)可以攤銷。無形資產(chǎn)是當(dāng)月取得當(dāng)月攤銷。
晚秋、冬至 追問
2019-12-13 09:07
好的老師,預(yù)付款的時(shí)候掛賬就可以了對(duì)嗎借無形資產(chǎn)-專利法 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款攤銷時(shí)借管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)專攤銷 貸累計(jì)攤銷老師我這么作對(duì)嗎
立紅老師 解答
2019-12-13 09:10
你好,1、預(yù)付時(shí)掛賬2、您的分錄是正確的。
2019-12-13 09:12
老師問您一下,我們現(xiàn)在有一些業(yè)務(wù),每次都簽合同,金額少就沒有開票,但是合同會(huì)先簽,最后發(fā)票金額總到一起開可以嗎,就是可能一個(gè)發(fā)票金額要幾個(gè)合同金額加起來
2019-12-13 09:16
你好,如果是同一家,是同一個(gè)業(yè)務(wù),是可以的,如果是不同的業(yè)務(wù)需要分開開發(fā)票,
2019-12-13 09:18
要是都是采購業(yè)務(wù)同一家是可以的,對(duì)嗎老師
2019-12-13 09:19
你好,是的,是可以的。
2019-12-13 09:20
好的謝謝老師
2019-12-13 09:22
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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