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陸
于2019-12-12 15:19 發(fā)布 ??1656次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-12 15:20
你好,可以在現(xiàn)在補(bǔ)交之前應(yīng)交而沒有繳納的印花稅稅款
陸 追問
2019-12-12 15:23
有這樣的提示 ,是不是按年來算的呀
鄒老師 解答
2019-12-12 15:26
你好,印花稅通常是按月申報(bào),而不是按年計(jì)算的
2019-12-12 15:43
哦,我看到上面提示說是按年的來看的,我以為是按年來交的,我想問一下,我是不是還要去稅局電子網(wǎng)查一下公司的印花稅的征收方式,是核定還是按稅率來征收的,然后再來計(jì)算從2019年1月到11月 購(gòu)銷合同的不含稅額金額是多少?再在12月份來一次性補(bǔ)交,是嗎?
2019-12-12 15:45
你好,需要知道你單位所得稅征收方式,然后才來填寫申報(bào)的印花稅是按合同含稅金額計(jì)算,而不是不含稅是需要按月補(bǔ)申報(bào),而不是全部放在12月份一起匯總申報(bào)的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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陸 追問
2019-12-12 15:23
鄒老師 解答
2019-12-12 15:26
陸 追問
2019-12-12 15:43
鄒老師 解答
2019-12-12 15:45