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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2019-12-12 14:40

您好,借:待處理財產(chǎn)損溢    貸:庫存商品    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出);報批后,如果是認(rèn)為因素,則借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢,如果是非人為原因則借營業(yè)外支出  貸待處理財產(chǎn)損溢。

宇飛老師 解答

2019-12-12 14:41

人為因素計入管理費用。

小逗麻咪 追問

2019-12-12 14:43

不想做以前年度損益調(diào)整,怎么處理?

宇飛老師 解答

2019-12-12 14:47

這個不是以前年度損益處理啊,是待處理財產(chǎn)損溢,你不然直接借:營業(yè)外支出   貸:庫存商品   應(yīng)交增值稅(進項稅額)好了

小逗麻咪 追問

2019-12-12 14:53

哦,那進項稅額轉(zhuǎn)出最后要怎么做?掛在那里嗎

宇飛老師 解答

2019-12-12 14:58

月末連同其他增值稅有關(guān)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

小逗麻咪 追問

2019-12-12 15:00

之前都沒計提過增值稅,繳款的時候,直接借已交稅金,貸銀行存款。那這個進項稅額稅額怎么做,能直接轉(zhuǎn)到已交稅金嗎。

小逗麻咪 追問

2019-12-12 15:00

進項稅額轉(zhuǎn)出能直接能轉(zhuǎn)到已交稅金嗎

宇飛老師 解答

2019-12-12 15:41

您好,月末一般就是把銷項稅額+進項轉(zhuǎn)出-進項稅額后的余額,如果大于0表示要交稅,那么差額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;如果不用交,那么借:應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。繳納增值稅的時候如果當(dāng)月繳納當(dāng)月的就借已交稅金,貸銀行存款,如果是繳納以前月份的借未交稅金,貸銀行存款。

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