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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-12 10:35

借:應(yīng)付賬款-暫估  貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:36

不用沖回嗎?

文文老師 解答

2019-12-12 10:37

可以紅沖,再重新做分錄
若金額一樣,也可以直接用我寫的調(diào)整分錄

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:38

相差1分錢

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:39

那沖紅和從新按發(fā)票入賬要分開寫憑證還是填寫在一張?

文文老師 解答

2019-12-12 10:39

借:原材料 0.01 借:應(yīng)付賬款-暫估  貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:41

如果是比發(fā)票的多了一分怎么辦呢?負(fù)數(shù)?

文文老師 解答

2019-12-12 10:44

比發(fā)票的多了一分,原材料可以用負(fù)數(shù)0.01

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:49

那是不是還要沖成本?

文文老師 解答

2019-12-12 10:50

如果已經(jīng)出售了,可直接做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本  -0.01 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:51

意思就是分?jǐn)傇诤竺娴纳a(chǎn)里面了是嗎

文文老師 解答

2019-12-12 10:52

是的,分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)在成本中了。

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:53

如果是第一筆原材料沖紅了在按發(fā)票入賬這種要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

文文老師 解答

2019-12-12 10:54

這種的,借:原材料 -0.01 借:主營業(yè)務(wù)成本 -0.01

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:57

老師不是很理解,不用做沖紅結(jié)轉(zhuǎn)成本么?

文文老師 解答

2019-12-12 11:00

不用了,直接做調(diào)整分錄,是一樣的效果
當(dāng)然也可以沖紅,再重新做

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
收到發(fā)票沒收到貨 計入在途物資 收到貨沒收到發(fā)票做暫估入庫處理
2017-08-12 15:03:29
你好,可以的
2016-12-28 11:39:09
收到發(fā)票的時候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
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