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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 11:34

你好,那就只能做無(wú)票收入,無(wú)票成本
匯算清繳對(duì)無(wú)票成本做納稅調(diào)增處理就是了

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2019-12-11 11:51

我是不是現(xiàn)做預(yù)收預(yù)付,到年底再轉(zhuǎn)入收入和成本對(duì)吧,公司收入未開(kāi)發(fā)票的怎么處理

鄒老師 解答

2019-12-11 11:54

你好,如果一開(kāi)始就可以確定收入,成本都無(wú)法取得發(fā)票,就可以直接做無(wú)票收入,無(wú)票成本的 
無(wú)票收入與正常開(kāi)具發(fā)票收入是一樣的,只是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票而已
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

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您好!你借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款,然后現(xiàn)金支付算了。
2017-06-26 17:37:11
十月份借原材料貸,銀行存款領(lǐng)用,借工程施工貸原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2019-12-26 12:07:12
你好,那就只能做無(wú)票收入,無(wú)票成本 匯算清繳對(duì)無(wú)票成本做納稅調(diào)增處理就是了
2019-12-11 11:34:28
你好 購(gòu)進(jìn)的時(shí)候 借 原材料-暫估 100萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 100萬(wàn) 付款的時(shí)候 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 100萬(wàn) 發(fā)票拿過(guò)來(lái) 沖掉之前暫估的分錄 按發(fā)票做賬就可以了。
2019-12-26 13:41:47
這個(gè)應(yīng)該是多出來(lái)10萬(wàn)元。后面的10萬(wàn)元是否付款呢?
2019-08-21 20:43:45
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