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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-12-11 10:13

你好,沒有發(fā)票的計入工資里可以

張張 追問

2019-12-11 10:16

謝謝老師,分錄怎么寫呢

暖暖老師 解答

2019-12-11 10:16

借管理費用-差率費補貼
貸應(yīng)付職工薪酬

張張 追問

2019-12-11 10:30

金額就是沒有發(fā)票的那個金額嗎

暖暖老師 解答

2019-12-11 10:31

是的,就是按個差旅費補貼

張張 追問

2019-12-11 11:17

老師,差旅費是老板私人銀行卡轉(zhuǎn)給員工的,不是對公,怎么處理呢

暖暖老師 解答

2019-12-11 11:17

做現(xiàn)金支付這個,或者其他應(yīng)付款XX老板

張張 追問

2019-12-11 11:21

分錄是怎么做啊

張張 追問

2019-12-11 11:25

借,庫存現(xiàn)金
貸,其他應(yīng)付款老板
然后再
借其他應(yīng)收款差旅費
貸庫存現(xiàn)金嗎

暖暖老師 解答

2019-12-11 11:26

是的,這樣走一下賬務(wù)

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相關(guān)問題討論
同學,你好,可以用判決文書等相關(guān)文件入賬
2020-06-15 16:26:10
你好,你這個發(fā)票不是真實業(yè)務(wù)的發(fā)票嗎? 如果是真實的,這個本來就是這樣要求的,沒有什么影響啊
2019-12-25 13:12:04
這個可以的 增值稅普票專票的章不換
2019-09-25 15:14:12
你好,是費用發(fā)票嗎?
2019-06-10 16:23:36
實質(zhì)上是買了草莓,開草莓發(fā)票就可以了。
2019-06-03 09:36:49
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