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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-10 15:03

你好,正確的應(yīng)當(dāng)是
 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
因為預(yù)收賬款借方明細(xì)實(shí)際也是應(yīng)收賬款的意思

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同學(xué)你好,預(yù)收賬款是負(fù)債類科目,所以期末余額一般來說應(yīng)該在貸方,如果出現(xiàn)借方余額,那么說明企業(yè)交付的貨物或者提供的勞務(wù)大于對方先付的款項,相當(dāng)于是應(yīng)收賬款
2020-04-19 23:06:16
同學(xué)你好 用應(yīng)收明細(xì)借方余額%2B預(yù)收明細(xì)借方余額-壞賬準(zhǔn)備
2022-07-10 17:30:21
你要看是什么科目計提壞賬準(zhǔn)備,一般預(yù)付賬款不會計提壞賬
2019-01-05 13:45:10
那你這個資產(chǎn)負(fù)債表就是填列-20
2020-06-14 14:11:44
你好 應(yīng)收賬款余額20000,壞賬準(zhǔn)備余額為-2000,應(yīng)收賬款項目資產(chǎn)負(fù)債表余額18000
2020-06-14 22:07:30
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