
老師,請(qǐng)問,如果留了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨年了(對(duì)方已開出,我方12月底未認(rèn)證抵扣),沒有認(rèn)證,也沒有入賬,會(huì)有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 你好,收到發(fā)票要做賬的 不做賬成本費(fèi)用就不準(zhǔn)確 的 單位不認(rèn)證沒有風(fēng)險(xiǎn) 要做賬
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián)已經(jīng)認(rèn)證后,財(cái)務(wù)該如何歸置抵扣聯(lián)?
答: 是要將當(dāng)期或幾個(gè)月的抵扣聯(lián)一起裝訂成冊(cè),單獨(dú)保管的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián)已經(jīng)認(rèn)證后,財(cái)務(wù)該如何處置?
答: 你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 根據(jù)發(fā)票做這個(gè)分錄就是了


薇薇 追問
2019-12-10 14:27